认证产品一致性控制程序
1、 目的 对所生产的产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以确保认证产品持续符合规定的要求。 2、 范围 本程序适用于公司已获认证证书的产品。 3、 职责 3.1 质检部是本程序的归口管理部门,负责产品标志的一致性控制,产品的监视和测量及一致性检查,认证产品的变更申报。 3.2 质量负责人负责批准认证产品的一致性要求和变更申请。 3.3 技术部负责认证产品一致性要求及产品结构的一致性控制。 3.4 采购部负责认证产品所用的关键元器件和材料的一致性控制。 3.5 生产部负责所生产的产品一致性控制。 4、 程序 4.1 产品的一致性要求 公司所生产的认证产品应符合下列要求: a)、认证产品的结构应与型式试验检测时的样品一致。 b)、认证产品所用的关键元器件和材料应与型式试验时,申报并经认证机构确认的一致。 c)、认证产品的标志应与型式试验检测报告所阐明的一致。 4.2 产品的一致性控制 <?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />4.2.1 产品结构 4.2.1.1 技术部根据产品的一致性要求负责编制《认证产品一致性规定》,明确认证产品的一致性内容及其要求(含同一申请单元内各个型号产品的差异说明),经质量负责人批准后按《文件控制程序》规定发放到有关部门实施。 4.2.1.2 生产部确保认证产品结构符合《认证产品一致性规定》,不符合《认证产品一致性规定》的按4.4规定进行控制。 4.2.2 关键元器件和材料 4.2.2.1 采购部采购员按《采购控制程序》规定实施关键元器件和材料的采购,确保认证产品所用的关键元器件和材料符合《认证产品一致性规定》。 4.2.2.2 仓库管理员负责按《认证产品一致性规定》进行核对验收,并按《仓库管理制度》实施有效管理。 |
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